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2024-04-10 08:32:47
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線下大廳再申報。
1納稅人到主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳如何領(lǐng)取紙質(zhì)版《個人所得稅納稅申報表(適用于年所得12萬元以上納稅人申報)》
2納稅人按照填表沒有要求填寫申報表一式兩份。
3納稅人直接將申報表、身份證件復(fù)印件重新提交給主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳。
4納稅人只存一份申報表備查。
個體戶的納稅標(biāo)準(zhǔn)?
1銷售商品的繳3增值稅,提供服務(wù)的公司繳納5增值稅。
2同時按繳納的增值稅和增值稅之和交納城建稅、教育費附加。
3也有那是繳納2左右吧的個人所得稅了。
4如果沒有月收入在5000元以下的,是免征增值稅或增值稅,城建稅、教育費附加也免征。
綜上分析,個體工商戶認證發(fā)票由納稅人在月度也可以季度終了后十五日內(nèi)向稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一報送納稅申報表,并預(yù)繳稅款;在取得所得的次年三月三十一日前去辦理匯算清繳。
【依據(jù)】:
《人民共和國個人所得稅法》
第一條
在中國境內(nèi)有住所,或者無住所而一個納稅年度內(nèi)在中國境內(nèi)居住的地方12個自然月滿一百八十三天的個人,為居民個人。居民個人從中國境內(nèi)和境外全面的勝利的所得,據(jù)本法規(guī)定繳交個人所得稅。
1、按營業(yè)收入交5的營業(yè)額
2、附加稅費
(1)城建稅按公司繳納的營業(yè)稅的7公司繳納;
(2)教育費附加按繳交的營業(yè)稅的3繳;
(3)地方教育費附加按繳納的營業(yè)稅的1公司繳納;
(4)按個體工商戶經(jīng)營所得繳個人所得稅,可以實行5-35的的超額累進稅率。
報稅流程是什么
(一)一般納稅人企業(yè)需要在每月的申報期內(nèi),大多數(shù)是每月的1-15日,按照金稅盤或則稅控盤進行抄報稅處理;
(二)一般納稅人企業(yè)需要在網(wǎng)上申報并且的專用發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入及其他地方應(yīng)稅項目數(shù)據(jù)的手工錄入;
(三)一般納稅人企業(yè)需要在網(wǎng)上申報將已在主管稅務(wù)機關(guān)認證的進項專用發(fā)票數(shù)據(jù)通過導(dǎo)入,并將以外扣稅平平整整數(shù)據(jù)通過手工錄入;
(四)一般納稅人企業(yè)需要在網(wǎng)上申報生成納稅申報資料并導(dǎo)出保存到數(shù)據(jù),若有稅款再產(chǎn)生,需在網(wǎng)上申報里面通過繳款申請;
(五)一般納稅人企業(yè)在申報后完成后不需要參與清卡處理,到了此時一般納稅人國稅認證發(fā)票之后。
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【依據(jù)】:《人民共和國稅收征收管理法實施細則》第三十八條稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)可以提高對稅款征收的管理,建立、制度完善責(zé)任制度。
稅務(wù)機關(guān)依據(jù)絕對的保證國家稅款及時足額入庫、方便納稅人、減低稅收成本的原則,考慮稅款征收的。
稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當(dāng)可以提高對納稅人出口退稅的管理,具體管理辦法由會同公安國務(wù)院有關(guān)部門制定出。
1、按營業(yè)收入交5的營業(yè)額
2、附加稅費
(1)城建稅按交納的營業(yè)稅的7繳;
(2)教育費附加按公司繳納的營業(yè)稅的3繳;
(3)地方教育費附加按公司繳納的營業(yè)稅的1繳;
(4)按個體工商戶經(jīng)營所得繳交個人所得稅,制度5-35的的超額累進稅率。
個體工商戶怎末所得稅申報
1、進入稅務(wù)局納稅申報網(wǎng)站,登入結(jié)束后就直接進入到到申報頁面
2、注意到電子申報下拉表中有個人所得稅,這又是再申報職工薪酬個稅的入口,再點進去,跳轉(zhuǎn)頁面?zhèn)€人所得稅納稅申報界面,選擇的是中間那個,即是:收入明細再申報,點擊
3、打開一個表格,必須填的是稅目,直接點擊→箭頭,會出現(xiàn)小方框,選擇個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得,去確認后,還是需要填應(yīng)稅項目這一欄,你選獨資公司、合伙企業(yè)經(jīng)營所得。
4、稅費隸屬于期填好,前面2015是減少的,指的是在這一年度,后面至什么好時期,是看,所報的是哪個啊月份就是到哪個月份,假如是09月份,如果不是像上面一樣填的是2015-09-30。還有一個一個身份證號填的是法人身份證號
5、填寫收入、和成本費用兩個數(shù)據(jù),這兩個數(shù)據(jù)從報表上來的,是需要做完整筆賬不出報表方可申報個稅。
6、一個空是填當(dāng)年當(dāng)日累計生產(chǎn)和經(jīng)營收入,也就是主營業(yè)務(wù)收入,的要我們填的是成本、支付的分包款項目金額,這個是本年12個自然月截止到到09月份的成本+稅金+費用的總和,當(dāng)年可累計生意月份數(shù)這個很簡單點,共有累計時間到這個月是09個月,填上09月即可解決,
7、核對對的后,即可直接點擊右下方的確認將本條記錄直接添加到下表中,直接點擊正常申報,就可以不再點擊電子申報里的稅款繳納并且,ctrl+a結(jié)束后,再點產(chǎn)生電子稅票,成功。
反正,申報以前要把賬做完,必須填的數(shù)據(jù)是從報表中得不出來
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